你好!你能截圖來看下嗎
老師,所得稅匯算清繳里A105040 其中計入本年損益的金額包含主營業務收入嗎?
計入主營業務成本里的沒發票,匯算清繳調增,這個成本不是已經包含在主營業務收入里,交了稅嗎?不明白這個
老師,合伙企業經營所得稅匯算清繳收入總額,包含營業外收入嗎?
企業所得稅稅負率,是怎么算的,全年所得稅金額包括匯算清繳那部分所得稅嗎。再除以 全年的主營業務收入和其他業務收入 的比值嗎?
你好,老師:那個口訣資成費借+貸-:收付所借-貸+:其中:費的計算是損益類的:主營業務成本。其他業務成本,營業外支出,稅金及附加,銷管財費用,資產減值損失,所得稅費用是吧,然后收的計算是損益類的:主營業務收入,其他業務收入,營業外收入,公允價值變動損益,投資收益嗎?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
老師,您看下,麻煩了
你好!你們公司是做什么的? 正常是不需要填這個表的。
國企,有財政撥款收入
你好!這個不包括,這個是填財政性資金啊
這筆錢就是專門用于某項目運營的,每年都會撥,感覺只能填這里呀
你好!明白了,你的意思是這筆錢也是撥款來的,你當做了主營業務收入了是嗎
是的,因為這筆款就是一整年的運營費,我現在就不知道這個地方該怎么填
你好!如果是這樣,是填在這里