同學你好,雖然包含在主營業務收入里了,但是還有一條規定,就是這個成本,需要拿到合法的票據,才能稅前扣除,否則,不能稅前扣除。
如果這個月沒有開發票,也沒有銷售額,但是有主營業務成本的發票,可以這個月計入主營業務成本里面嗎?
21年暫估的主營業務成本沒有成本票補進來,是不是需要在匯算清繳申報的時候調增收入?還是不調可以嗎?
老師 毛利率是這樣計算的 (主營業務收入-主營業務成本)/主營業務收入×100%,主營業務成本里面包含了設備折舊和房租等費用嗎?
計入主營業務成本里的沒發票,匯算清繳調增,這個成本不是已經包含在主營業務收入里,交了稅嗎?不明白這個
老師,去年暫估原材料發票來不了了,金額不含稅3.5萬,已經全部進主營業務成本了,今年匯算在哪哪個表哪行里調增?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
那這樣不是重復交稅了嗎
假如我去年成本20萬,沖銷到今年了,今年成本18萬,那利潤表里營業成本就變成了-2萬,今年利潤總額10萬,那我這個要怎么調啊?
同學你好,不是重復繳稅。去年的成本沖銷不能沖今年的,沖去年的時候,借,利潤分配或者以前年度損益調整,負數20萬元,貸,應付賬款等科目,負數20萬元。
我去年做的主營成本20,貸其他應付20,今年直接做成負數了,沒你這么做分錄
同學你好,今年最好做分錄,借,利潤分配或者以前年度損益調整,負數20萬元,貸,其他應付款,負數20萬元。
那我這個已經做成負的了,怎么弄
同學你好,先把做的那個沖減主營業務成本的分錄沖回來,再按我說的分錄做即可。
再做成正的,然后做你那個,那匯算清繳怎么弄,就我剛那個例子
同學你好,是的,分錄正確,匯算清繳,需要更正上年的數據,在調整項目表里,減少成本20萬元,增加利潤20萬元。
上年數據不是已經報過了,怎么調整
同學你好,是的,已經報過了,需要到稅務局找專管員開通更正申報處理。
我這樣做,沖到今年做成負的,再用財務自己的公司補發票,可以嗎
同學你好,不可以這樣操作的。
去年紅沖到今年的成本,四月份季度報稅已經交過稅了,要是照你那樣調整比較麻煩吧
同學你好,這樣的話,理論上來說是不行的。我說的是比較麻煩,但是,按你這樣做,稅務不稽查沒事,如果稽查的話,會有讓補滯納金的風險。
把我現在紅沖的,在沖減回來,做你那個分錄,分錄不還是今年的賬嗎?為啥還要去稅務局調去年的。去年12月份的,不是可以紅沖到今年嗎
同學你好,分錄是今年的,但是分錄的意思是調整去年的,去年12月的,不可以紅沖今年的。