你好,是調(diào)增成本,不增加收入。 有風(fēng)險
21年暫估的主營業(yè)務(wù)成本沒有成本票補進來,是不是需要在匯算清繳申報的時候調(diào)增收入?還是不調(diào)可以嗎?
老師請問,21年暫估的成本,匯算清繳時未收到成本發(fā)票,是不是需要調(diào)增
25年2月做的減資,25年申報工商年報是不是還是按24年的注冊資本,就是未減資前的操作來操作?
老師,這個廠房是租的,但是裝修的時候花了幾十萬,怎么做賬
減資后,稅務(wù)需要怎么操作
工會經(jīng)費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現(xiàn)在建筑企業(yè)跨市施工,還需要辦理外經(jīng)證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設(shè)備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發(fā)票,現(xiàn)在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發(fā)票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關(guān)企業(yè)信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統(tǒng)的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網(wǎng)絡(luò),軟件主服務(wù)器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯(lián)系過用友,說是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規(guī)模合伙企業(yè),年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
是直接把之前的暫估沖回就匯算清繳交稅就可以了?
對的是的,是這么做的。
如果實際有業(yè)務(wù)的賬上就不用紅沖。
暫估的主營業(yè)務(wù)成本不是都是有成本票進來后,把暫估沖回,再做正常的主營業(yè)務(wù)成本分錄,那現(xiàn)在有695000的暫估沒有成本票進來,這個是不是直接把暫估沖回,也不需要匯算清繳調(diào)增,直接補繳稅款就行對嗎?
這個是不是實際業(yè)務(wù),如果是實際業(yè)務(wù)的話,你正常的做賬沒有問題,你需要正常支付的,如果是你須登的,你需要紅沖。你需要自己判斷一下,這個是不是真實的業(yè)務(wù)。
不是票沒回來暫估的,是本來就需要交企業(yè)所得稅后來讓我們暫估的的沒交稅,現(xiàn)在到匯算清繳了,這個暫估的我用庫存商品沖回了一些,還有暫估的60萬這個是怎么處理?
那這個就是虛增的,你們是純粹為了抵扣所得稅抵扣預(yù)繳的,就是虛增的需要紅沖。用以前年度損益調(diào)整來做。
不是直接沖回就可以匯算清繳補稅嗎?還需要用以前年度調(diào)整來做賬務(wù)處理?
對的是的,是這么做的,不能直接做主營業(yè)務(wù)成本。