同學(xué)你好 這個(gè)直接留抵就可以
老師!我們分公司之前項(xiàng)目經(jīng)理是負(fù)責(zé)人,之前所有的賬,稅務(wù)都是我們這邊實(shí)際的老板負(fù)責(zé),但是這個(gè)月他把辦稅人員都變更了,導(dǎo)致上個(gè)月開票收入都無法正常申報(bào),而且我們之前還有好多未抵扣的稅,這個(gè)未抵扣的稅怎么辦呀
老師,我們公司只有一個(gè)法人股東,實(shí)繳資本是0,目前經(jīng)營費(fèi)用也比較少,都是我們公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人自己墊資,之前像繳納員工社保稅費(fèi)之類的,都是我們負(fù)責(zé)人把錢從他私戶轉(zhuǎn)到公戶再繳納稅費(fèi),但是現(xiàn)在母公司那邊不讓這樣轉(zhuǎn)賬了,說只能存現(xiàn),請問這有什么區(qū)別嗎?
老師,我想請問一下個(gè)稅申報(bào)的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報(bào)。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個(gè)稅都是空申報(bào)。但是從12月份開始,有做了一些員工進(jìn)來,需要申報(bào)個(gè)稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個(gè)稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報(bào)過法人的個(gè)稅的話。
老師,我們兩個(gè)股東注冊了一個(gè)分公司,其中一人擔(dān)任法人(法人不是實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)人,)賬務(wù)都由我們負(fù)責(zé),其中一個(gè)項(xiàng)目已完工但款項(xiàng)未結(jié)清,股東之間出現(xiàn)矛盾,所以法人說把我們的賬務(wù)都交給他,實(shí)際項(xiàng)目也是我們負(fù)責(zé),還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)都可以交給他嗎?對我們有什么危害?
老師,我們分公司負(fù)責(zé)人和我們實(shí)際經(jīng)營者現(xiàn)在準(zhǔn)備打官司,分公司負(fù)責(zé)人之前有個(gè)項(xiàng)目從公司開票,產(chǎn)生了稅金,合同簽訂了扣除稅金,現(xiàn)在律師說讓我們把完稅證明需要給他,他作為證據(jù),可是我們用自己進(jìn)項(xiàng)抵扣的,利潤也是負(fù)數(shù),這個(gè)我們怎么證明他的項(xiàng)目是需要扣除這些稅金的呢?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
老師,這個(gè)今年可以留底退稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦