您好,那您這個看協議約定,稅費是誰承擔,沒約定,按增值稅相關條例規定處理
老師,你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發貨到我們項目上后,項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬。現在材料供應商開具材料發票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應商開具收到項目負責人的現金收款收據呢?業務是真實的。
我們現在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,就是我們公司借了150萬給老板的朋友的公司,現在我們老板說他們公司要把本金還給我們,利息也要給我們,那這個都要補充什么原始憑證呢,一個借款合同,還有就是我聽過課,說那個利息不超過銀行同期,同類貸款利率就可以企業所得稅稅前扣除,那我們這個利息就按銀行的利率算了,那他們給我們的利息這部分要不要我們給他們開發票呢?
老師,我們兩個股東注冊了一個分公司,其中一人擔任法人(法人不是實際領導人,)賬務都由我們負責,其中一個項目已完工但款項未結清,股東之間出現矛盾,所以法人說把我們的賬務都交給他,實際項目也是我們負責,還有未抵扣的進項稅,這個都可以交給他嗎?對我們有什么危害?
老師,我們分公司負責人和我們實際經營者現在準備打官司,分公司負責人之前有個項目從公司開票,產生了稅金,合同簽訂了扣除稅金,現在律師說讓我們把完稅證明需要給他,他作為證據,可是我們用自己進項抵扣的,利潤也是負數,這個我們怎么證明他的項目是需要扣除這些稅金的呢?
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
收到業務員發的報關單,需要先去電子口岸那邊發往稅務局嗎?
老師好,公司是銷售衛浴潔具的一般納稅人,21到24年的進項票117萬,現在還能抵扣嗎?現在抵扣的話會不會有風險呢?進項票長期不抵扣會不會有風險呢
企業所得稅匯算清繳時暫估成本費用調增填在那里
實繳投資款交印花的稅目是啥?
采購過程中發生的運費怎么分攤,分攤到哪個科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個月發票開錯,這個月沖紅發票后重開一張,金額不變,怎么做賬?
收到個人(不是股東)的款,是計其他應收款嗎
老師請問下,廠房搬遷,研發車間還在原來的地址,這個有沒有問題麻煩知道的老師回答下感謝