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老師你好,我單位處置房屋,做固定資產清理最后借方資產處置損益余額146萬。但是當月我們開具發票,差額征稅收入139萬,這個139萬怎么做賬啊,我們在增值稅申報表5%收入按139萬填的,企業所得稅申報表沒填。要是在企業所得稅申報表填在哪填

2022-04-12 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 16:05

報表里面是按照139萬去填寫銷售額的。所得稅的話,你這個資產處置損益已經病倒了,你的利潤和你單位的利潤一起申報。

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報表里面是按照139萬去填寫銷售額的。所得稅的話,你這個資產處置損益已經病倒了,你的利潤和你單位的利潤一起申報。
2022-04-12
你應該是非房開企業吧,這個就是固定資產產的處置,企業所得稅申報表的收入是和這個無關的,他是體現在資產處置損益哈
2022-04-14
同學你好 你增值稅里也加上就可以 所得稅里也要加上
2023-01-03
您好!這個20是哪個差異?這筆業務增值稅和企業所得稅本身就有差異,是正常的呀,增值稅上要繳納增值稅所得稅上不是收入,而是資產處置損益,兩者本來就不一樣,可以和稅務局解釋的
2021-09-23
您好 開具了發票 不含稅金額填寫附表一 跟單位銷售貨物開具發票一樣填寫增值稅申報表 企業所得稅的營業收入? ?填的沒有包含固定資產清理的不含稅銷售額8837.58元 這樣對的哈
2024-04-14
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