你好;這個(gè)是 20年做收入和成本 ;那你之前分錄怎么走的;我看看 ; 沒有收入主營業(yè)務(wù)成本和 主營業(yè)務(wù)收入和稅額的處理嗎
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個(gè)供應(yīng)商,這個(gè)月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進(jìn),一筆出 這樣賬才平
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因?yàn)榭吹睫D(zhuǎn)賬備注上寫的是預(yù)付,但實(shí)際做賬的時(shí)候沒有做預(yù)收而是做了主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入
老師 我們租賃了一個(gè)月 廠房, 我這么操作后借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款借:制造費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款,,但是該設(shè)備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結(jié)束后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么?還是等銷售設(shè)備后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師好,公司開了技術(shù)服務(wù)的票,但是這筆錢還沒有打過來,月末的時(shí)候是不是沒有打進(jìn)來的這筆錢還算這個(gè)月收入,記借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣做對(duì)嗎
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對(duì)公司的建議,有哪些?
請(qǐng)教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費(fèi)提供經(jīng)營場所給我們公司使用,需要做賬務(wù)處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項(xiàng)目名稱大類都一樣,下面小名稱會(huì)有不一樣。會(huì)不會(huì)影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會(huì)多少?
老師,我們公司臨時(shí)招聘了幾個(gè)人,差不多干7-8個(gè)月,這期間的工資薪金怎么發(fā)放比較合理
稅務(wù)登記時(shí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以和法人同一個(gè)人嗎?會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
材料移送到別的項(xiàng)目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預(yù)估成本五十萬,年初紅沖預(yù)提數(shù)據(jù),現(xiàn)在匯算清繳前還是負(fù)的18萬,是不是申報(bào)時(shí)候要調(diào)增18萬?
跨年的發(fā)票開紅字,做以前年度調(diào)整損益,當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務(wù)局報(bào)稅上的銷售收入減去了這個(gè)紅字的金額,憑證里主營業(yè)務(wù)收入,要不要調(diào)賬,怎么做憑證
之前是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)成本
?你好 ;? ? ?你這個(gè)意思預(yù)收賬款有余額是嗎? ?? ?那你就紅沖上面分錄。 在 實(shí)際做正確的; 你跨年了走以前年度損益調(diào)整科目來處理? ?
去年收款的時(shí)候是做主營業(yè)務(wù)收入,但是退款的時(shí)候做退預(yù)收賬款。要怎樣調(diào)整
?你好 ;? ?那你調(diào)整 ; 借 以前年度損益調(diào)整-? ?主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 貸預(yù)收賬款? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去? ?
調(diào)整以后,我要把這筆預(yù)算賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款,分錄怎么寫
?你好 ; 我為什么要調(diào)整到 其他應(yīng)收款。? ?你不是說是收入嗎?? 你之前支付做 借 預(yù)收賬款貸銀行存款。 現(xiàn)在調(diào)整 直接做借其他應(yīng)收款貸預(yù)收賬款? ?