開票時直接做:借應收賬款,貸主營業務收入
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經結轉的主營業務收入,分錄是這樣做的,借:預收賬款袋:銀行存款(因為看到轉賬備注上寫的是預付,但實際做賬的時候沒有做預收而是做了主營業務收入并結轉)我現在要怎樣更正這筆:退回已經結轉的主營業務收入
老師,我上個月做了預收的,但是沒開票,我這個月開了發票,那我要沖這個預收的分錄是不是:借:預收賬款,貸:主營業務收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣
我們是律所,律師費由律師轉進對公賬戶,去年沒進款先開了一張發票,借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸應交稅費,后來她進了一筆款說是新案件,賬上記借:銀行存款,貸:預收賬款,今年年初律師告知不是新案,是這一筆開票未回款的,我可以直接記,借:預收賬款,貸:應收賬款嗎
2022有一筆收入做錯了,當時就沒收錢,寫了現金。沒掛賬。 借:現金(這個科目錯了) 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項 然后過了幾個月公戶到賬了,掛往來了。 借:銀行 貸:預收賬款-*** 2023年我怎么調這個預收賬款-*** 科目。
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應收賬款-某某公司 這里的科目應該是預收賬款對不對,如果這個公司往來一直用的一個科目應收賬款,是不是可以用應收代替預收賬款科目啊? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結轉成本 借:庫存商品 貸:應收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務處理 月末結賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結轉成本 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫時估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款
好的,謝謝老師
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