你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
般納稅人,2018年6月 (1)5日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額8萬元,增值稅稅額0.48萬元 (2)10日,購進(jìn)一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為18萬元,增值稅稅額為2.88萬元。支付運(yùn)輸費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上0.3萬元,增值稅稅額0.03萬元。 (3) 20日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)106萬元。 (4) 25日,銷售2009年1月1日前購進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)1.03萬元。 已知:本題涉及的部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,征收率為3%。 要求:計(jì)算該公司6月應(yīng)繳增值稅稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),滿足細(xì)業(yè)說加計(jì)批義政黃件。本年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)16 日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為159萬元; (2)18 日,購進(jìn)一臺(tái)經(jīng)管用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)果注明全額為20萬元,增值稅為2.6萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為1萬元,增值稅為0.09萬元; (3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)果注明金額為5萬元,增值稅為0.3萬元;(4)28日,銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)為0.515萬元(含增值稅),同時(shí)開具增值稅普通發(fā)票。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。認(rèn)證服務(wù)的增值稅稅率為6%;征收率為3%。 要求:計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
北京市某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 1.16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬元。 2.18日,購進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬元,增值稅為2.6萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為1萬元,增值稅為0.09萬元。 3.20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元,增值稅為0.3萬元。 4.28日,銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)0.206萬元。已知,認(rèn)證服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,計(jì)算該公司9月份應(yīng)納增值稅稅額。
16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)106萬元。(2)18日,購進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅25萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的值稅專用發(fā)票上注明金額0.5萬元,增值稅0.045萬元。(3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬元,增值稅0.3萬元。(4)28日,銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的某固定資產(chǎn),售價(jià)2.06萬元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算甲公司
16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)106萬元。(2)18日,購進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅25萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的值稅專用發(fā)票上注明金額0.5萬元,增值稅0.045萬元。(3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬元,增值稅0.3萬元。(4)28日,銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的某固定資產(chǎn),售價(jià)2.06萬元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說明嗎
老師請(qǐng)問去年的工資計(jì)提的多了,今年該如何處理?
老師,請(qǐng)問資料三在計(jì)算長期股權(quán)投資的入賬價(jià)值時(shí),那個(gè)40萬的現(xiàn)金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺(tái)車,稅務(wù)局說我們高買低賣要求補(bǔ)稅,我補(bǔ)稅是申報(bào)去年賣車時(shí)間的增值稅申報(bào)表嗎,如果是修改去年申報(bào)表,那是不是去年的賬分錄也要改,財(cái)務(wù)報(bào)表都得改。
電子稅務(wù)局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發(fā)票,在當(dāng)天可以查詢到嗎,還是延時(shí)1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯(cuò)了帳,當(dāng)時(shí)沒做車輛購置稅,放在固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅負(fù)數(shù)余額是因?yàn)橹拔从?jì)提,然后做了繳稅分錄?我不計(jì)提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評(píng)標(biāo),專家不是本單位員工,支付的費(fèi)用都是公對(duì)私,以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了,沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過來,也沒報(bào)工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適
老師請(qǐng)問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時(shí)公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個(gè)欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說只能繼續(xù)打欠條,什么時(shí)候有錢就支付,請(qǐng)問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
您好 會(huì)計(jì)中級(jí)老師說的550題在哪買呢