同學你好,如果已經記賬了,以紅字信息表和收到的紅字發票為附件做一筆紅字沖抵的會計分錄。
老師您好,我公司在得力平臺拿貨銷售,現在產生返利有銷售折讓,我們給開的紅字信息表,得力給開的紅字發票。之前的進項稅額已經抵扣了,現在做的進項稅額轉出。紅字信息表和收到的紅字發票都做為原始憑證附到做進項稅額轉出的憑證后面就行嗎,還是需要在做一筆紅字發票的負數憑證呢 進項稅額轉出做的是: 借:預付賬款-得力 10000 貸:庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉出 1150
你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購進一批商品,進項發票已經抵扣,現在發生了退貨,已經開了紅字發票信息表,現在的賬務處理是不是:借:庫存商品 ,進項稅額轉出,貸:應付賬款(負數)?
老師,請問,銷項稅額200萬,進項稅額130萬,其中130萬進項里開了三張紅字發票信息表,18萬,這18萬已經做了相應的紅字憑證,賬上顯示進項已經少了18萬,進項稅額是112萬,但勾選認證的金額是130萬,我已經在報表里面做進項稅額轉出了,現在就是結轉稅金分錄我不會,請問老師幫我做一下我看看好嗎?謝謝
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師您好,有筆業務轉不過來了。請教您 2月份銷項稅額:6700。 2月份待認證進項稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進項發票。 報稅時做的進項稅額轉出。 (分錄:借:預付賬款-*公司 貸:庫存商品- A產品 應交稅費-進項稅額轉出300) 2月認證進項稅額6900,應交增值稅:100。 結轉進項稅額:借:進項稅6900 貸:待認證進項稅額 6900 結轉銷項稅:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅 下面這個結轉銷項稅我就轉不過來了
個體戶對公賬大額取現
與產品質量保證有關的預計負債應計入什么科目?
040204.不能按照國家統一的會計制度規定設置賬簿,并根據合法、有效憑證核算,向稅務機關提供準確稅務資料的 老師,公司因為上面的原因被評為B級 為什么呀
老是,去年暫估的庫存商品,現在都沒開票進來,賬上我該怎么處理
您好,老師,我想問一下出口退稅首單核實必須提供水電費發票嗎?公司沒有水電費發票怎么辦?只有房東給開的收據,這種情況怎么辦啊?
老師,個體工商戶去年12月24日下來的營業執照,現在可要工商年檢
老師,您好!我家有一個供應商,每季度前期的我們在他家打樣的時候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產的話,這個1萬元就抵扣貨款,那么這個前期現付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應收還是預付賬款
公司開回來的租賃發票可以抵增值稅嗎?
老師,你好!出口日期是2024年5月28日,由于質量問題客戶扣了部分貨款,2025年4月30日之前沒有在退稅系統中錄入出口明細申報和進貨明細申報,現在已超過4月30號了,退稅系統中已不能錄入2024年的出口明細和進貨明細了,這個我們怎么操作錄入去年的相關數據,收匯明細表也無法錄入
單位收到的 促進就業獎金,在現金流量表中應該計入哪一項啊
沒明白。 就是我以上說的那樣做一筆分錄對嗎
同學你好,你的會計分錄是對的,會計分錄的附件要有紅字信息表和收到的紅字發票。
好的 那就是我說的是對的,不用做兩筆分錄,只要做這一筆進項稅額轉出發票就ok了對吧
同學你好,底下是你的會計分錄,你做這個會計分錄及可以了。 借:預付賬款-得力 10000 貸:庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉出 1150
OK 謝謝您的耐心解答
同學你好,不用客氣,祝你工作愉快。