同學你好,如果你們是租客,你們不用去考慮個稅的問題,
老師,我就是想問一下把公司的場地轉租出去。有些作為那個待攤費用嗎?然后他待攤費用沖減,待攤費用不是負數了嗎?就是把房租轉租出去不是收到那個租金嗎?因為自己也是營業的。然后呢他也會給房租。所以我覺得是可以對沖房租的,但是他房租沒給然后他又收到租金了,先進入待攤費用。待攤費用不可以是負數的吧。
老師,我就是想問一下把公司的場地轉租出去。有些作為那個待攤費用嗎?然后他待攤費用沖減,待攤費用不是負數了嗎?就是把房租轉租出去不是收到那個租金嗎?因為自己也是營業的。然后呢他也會給房租。所以我覺得是可以對沖房租的,但是他房租沒給然后他又收到租金了,先進入待攤費用。待攤費用不可以是負數的吧。比如說我們房租15萬,轉租一部分租金5萬,就5萬不能對沖嗎?相當于房租10萬
我公司是小規模納稅人,從個人那里租賃了一塊土地,現我公司又將該土地轉租給其他公司,因為是從個人那里租賃的,所以需要發票做成本,但這個人現因疫情滯留國外,我公司需對方代開發票。 請問,個人出租不動產(土地)代開發票需要繳納哪些稅?我公司轉租給其他公司取得的租金收入又涉及哪些稅?
老師,我公司要租私人的房子作為辦公室,房租已同對方談好不含稅的價格,要開票的話,稅款由我們出。昨天我問了我們這邊的稅務局,個人所得稅的稅率是20,可有人說 所得稅=(租金-800-稅費)*80%*10%, 6.印花稅=0.1%,資產租賃合同,減半征收。老師,我要怎么做?
老師你好,我公司從二手房東租賃了一間辦公室,對方向房主租賃的金額是20000,然后因為認識,又轉租給我公司了,租賃也是20000,平價轉的,那么我想問下,這個產生個人所得稅嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?