你好,你是普票還是專票
老師,下午好,有這樣一個情況,我們在8月份的時候,銷售發票是開著6200元,但只收到對方5000元的貨款,后來查核原因是有一款產品下調價格了,象這樣的情況,對于年終結賬有沒有什么情況?再者,如果在12月份沒有這家客戶的貨物銷售,我們可否到明年的銷售貨物再少開這1200元的發票給對方呢?
老師,我們給客戶開了12月的發票金額是5400元,但是后面都不再合作了,后面2月又退貨了4500元,客戶說沖減12月的貨款,因為后面也沒有再拿貨了,那我們是拿回12月的發票減去退貨的4500元,重新開900元就好,還是讓對方就按照5400元付款,然后后面又退款給對方4500元?
老師,我們12月的貨款是5400元的,但是最后客戶不合作了后面退款又沖了12月的貨款,等于現在退貨了4500元,沖掉12月貨款,那不是12月貨款實際就只有900元啦,但是12月的發票客戶已經抵扣了,那現在怎么搞啊?
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發票已開,13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計是292800元,1月份付了含稅金額10萬,其余都沒有付,因為實際操作中 都是按照10%稅點算,所以這個折算不含稅金額沒有問題,后面的打折扣是不是不對!
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發現不良品,供應商又不愿意再生產,所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應商開票,2023年4月付貨款給供應商。然后,2023年6月發生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應商對賬,供應商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
老師,專票的
那你開具紅字發票,然后給他開具一個900的,把之前確認的收入沖回退回的部分
老師,這是對方審計寄給我們讓我們蓋章的,因為我們這邊付款給他們都不是對應打貨過來的,所以我們這邊全部做的預付款的,他們那邊的可能全部轉收入了,所以剩下預收款這些,那我們怎么確認這些金額呢?還是直接蓋章過去就行了?
因為平時寄對賬單過來,是都能對上的
你好,直接蓋章過去就可以了