你好,按照3%開發(fā)票,按照2%交增值稅。
老師您好,我公司是一般納稅人,出售一輛2010年購進的車輛(列入固定資產(chǎn)),請問按多少稅率繳納增值稅?
公司目前是一般納稅人,16年12月轉(zhuǎn)為一般納稅人。14年7月購入的固定資產(chǎn)現(xiàn)在需要處置,按多少的稅率收增值稅?
2021年7月份買入固定資產(chǎn),2021年9月升為一般納稅人,上個月處置固定資產(chǎn)進項沒有抵扣過,能按照3減2去繳納增值稅稅費嗎?
房產(chǎn)買賣的增值稅稅率是多少?2017年5月購進的房產(chǎn),現(xiàn)在要賣,一般納稅人
老師好,公司1-12月連續(xù)12個月收入已超500萬元,需要在2023年一月轉(zhuǎn)一般納稅人,在2023年1月15月納稅申報后申請的一般納稅人,請問1月前半月的收入和成本按小規(guī)模納稅人還是一般納稅人處理
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時的員工工資應(yīng)計入哪個科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈財務(wù)費用。現(xiàn)在申報年度財務(wù)報表。那我原來報的第四季度財報中的財務(wù)費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?
公司不開票是否可以? 直接按未開票申報。
你好,可以不用開發(fā)票的。
好的。是不是公司沒有使用過進項稅額的后期處置的時候就可以按3%的2%上稅?能不能這樣理解?
你好,不是這么理解的,因為你們之前是小規(guī)模期間買來的,是政策不允許的,比如他買來的時候是普通發(fā)票,他也沒有抵扣,但是如果是零九年之后買來的,它照樣按照13%增值稅。
是否需要去查看當時的原始發(fā)票?
你確定是小規(guī)模期間買來的,不需要查發(fā)票。
好的,是確定的。
那就按照3%簡易計稅的來。
比如銷售價格是100元,那么申報的增值稅是100/1.03*0.02這樣算的嗎?
對的是的是這么做。
好的,謝謝,知道了。
不用客氣,工作愉快。