你好,正常交稅就可以到下個月紅沖了之后你再看正確的。
小規模納稅人有自開專用發票20,未開票收入4萬,合計不超過30萬,該如何申報增值稅申報表報表默認按3%稅率,減免稅申報表如何填寫好
老師我把應該開免稅稅率的發票開成1%,稅務局要求更正申報表按免稅申報,我按免稅申報填在其他免稅項目欄并填報了減免稅附表,要求發票沖紅重開一張免稅發票,沖紅后應該怎么申報?如果我把重開的免稅稅率發票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復了嗎?
公司有免稅收入,按正常稅率開票了,納稅申報表主表怎么填報
房地產企業還沒有正式開銷售發票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發票給業主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
增值稅納稅申報表附表一免抵退稅做了未開票收入、免抵退稅申報匯總表怎么填?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
Z05表還填寫嗎
你好,截圖是哪一個報表名稱有些不一樣,我們沒有這個。