同學你好,很高興為你解答,你的理解是正確的
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個月預收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預交的增值稅填進去?
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
房開企業(yè)開具預售款發(fā)票 在企業(yè)所得稅預繳申報表填納稅調(diào)增額 如果預轉(zhuǎn)銷 開正式發(fā)票了 報企業(yè)所得稅預繳申報表時營業(yè)收入中填寫的包含預轉(zhuǎn)銷開的發(fā)票數(shù)嗎
您好,房地產(chǎn)企業(yè)上月只發(fā)生預售款項,本月納稅申報時除了填寫增值稅預繳的兩個表,增值稅及附加稅費申報列表附列資料需要填哪一個附列資料啊,主表需要填嘛
工會經(jīng)費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現(xiàn)在建筑企業(yè)跨市施工,還需要辦理外經(jīng)證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設(shè)備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發(fā)票,現(xiàn)在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發(fā)票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關(guān)企業(yè)信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統(tǒng)的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網(wǎng)絡(luò),軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯(lián)系過用友,說是網(wǎng)絡(luò)服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規(guī)模合伙企業(yè),年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現(xiàn)出,銀行,現(xiàn)金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規(guī)模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
主表28欄,是什么時候填老師
只要是預交了增值稅 就需要填寫的 和附表四一起填寫