你好 借:在途物資—A材料 4000*50%2B900*4000/(4000%2B5000) 在途物資—B材料 5000*20%2B900*5000/(4000%2B5000) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(4000*50%2B?5000*20)*13%,? ?貸:銀行存款(借方合計金額)
6月9日,從宏達(dá)公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,增值稅稅率13%,運(yùn)費(fèi)900元,貨款用銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫,運(yùn)費(fèi)按重量分配。
3、6月9日,從宏達(dá)公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,増增值稅稅率13%,運(yùn)費(fèi)900元,貨款用銀行存款支付,材料尚末未驗(yàn)收入庫,運(yùn)費(fèi)按重量分配。
3、6月9日,從宏達(dá)公司購入A材料4000千克,單價50元,購入B材料5000千克,單價20元,増增值稅稅率13%,運(yùn)費(fèi)900元,貨款用銀行存款支付,材料尚末未驗(yàn)收入庫,運(yùn)費(fèi)按重量分配。
從太平洋公司購入a材料4000千克,單價50元,購入B材料5千千克,單價20元,增值稅率13%,運(yùn)費(fèi)900元,貸款用銀行存款支付,運(yùn)費(fèi)按重量分配。
1.從太平洋公司購入a材料4000千克,單價50元。購入B材料5千千克,單價20元,增值稅稅率在13%。運(yùn)費(fèi)900元。貸款用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)按重量分配。2.從太平洋公司購入的a材料B材料全部減收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。會計分錄
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報表,補(bǔ)交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會贊助費(fèi)后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時的員工工資應(yīng)計入哪個科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈財務(wù)費(fèi)用。現(xiàn)在申報年度財務(wù)報表。那我原來報的第四季度財報中的財務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?