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期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進項稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據欠稅(欠繳增值稅)金額計算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當時辦理抵減時,稅局要求把附加稅補交上,公司后來也交了,依據欠繳增值稅計算的附加稅到底用不用交呢?

2022-02-19 03:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-19 04:51

依據《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復》(國稅函〔2005〕169號):增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應補繳的增值稅稅款,如果納稅人有進項留抵稅額,可按照《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發〔2004〕112號)的規定,用增值稅留抵稅額抵減查補稅款欠稅。只能抵扣增值稅,而不能抵扣其他稅費。

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依據《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復》(國稅函〔2005〕169號):增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應補繳的增值稅稅款,如果納稅人有進項留抵稅額,可按照《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發〔2004〕112號)的規定,用增值稅留抵稅額抵減查補稅款欠稅。只能抵扣增值稅,而不能抵扣其他稅費。
2022-02-19
你好,你當時增值稅抵扣了,你附加稅跟著一塊兒抵扣。就是你的附加稅不用單獨做了
2024-01-05
你好 做交稅分錄 就可以? 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅? 借未交增值稅 貸銀行??
2021-08-10
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