你好,改報(bào)表是自己自發(fā)改的還是稅務(wù)局稽查要求改的?
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒(méi)有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_專票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
老師問(wèn)下,去年2022年5月認(rèn)證了一張做的管理費(fèi)用-福利費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅690.26抵扣了,想在這月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不去更改之前報(bào)表,去年交了企業(yè)所得稅522.02元,9月申報(bào)時(shí)候納稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫690.26,9月本來(lái)要交增值稅37000,37000+690.26, 分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅690.26 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 3、 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加690.26*0.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 4、計(jì)提企業(yè)所得稅:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個(gè)所得稅金額怎么算。老師幫我看下這樣做可以嗎?
然后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年,19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975,抵減了,現(xiàn)在欠增值稅162822.24元,附加稅23135.69元,抵減了滯納金23875.09元,這錢公司沒(méi)錢,交不了,報(bào)表都改了,這個(gè)賬上分錄用寫嗎,還是不要體現(xiàn),到時(shí)候繳納時(shí)做賬
后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年,19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975,抵減了,現(xiàn)在欠增值稅162822.24元,附加稅23135.69元,抵減了滯納金23875.09元,這錢公司沒(méi)錢,交不了,報(bào)表都改了,這個(gè)賬上分錄用寫嗎,還是不要體現(xiàn),到時(shí)候繳納時(shí)做賬,帶金額的詳細(xì)分錄幫寫一下
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
稅務(wù)局讓自己電子稅務(wù)局改
你好,賬面上要做處理的,分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅162822.24,貸:未交增值稅162822.24 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加23135.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加23135.69
我11月留底抵減了29975的欠稅增值稅怎么做分錄
這個(gè)在賬面上之前應(yīng)該有記在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目的,不用特別處理,如果要處理的話也可以
處理怎么寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
就沒(méi)有多交這塊,只有進(jìn)項(xiàng)
科目可以自己新增的,沒(méi)有的話其實(shí)就是這樣也沒(méi)問(wèn)題的
不是,我在進(jìn)項(xiàng)稅額掛著,全部分錄怎么寫,這部分抵減
你平時(shí)取得專用發(fā)票做賬沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
以前年度沒(méi)做,近幾年都沒(méi)票,那完整的分錄您幫寫一下,抵減了29,975.00 增值稅,抵減了23,875.09 的滯納金
你好,不太懂抵減滯納金是什么意思
就是19年欠稅有滯納金啊,23年11月留抵抵了一部分增值稅,抵了一部分滯納金
哦,建議你按每個(gè)月增值稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)、銷稅的金額來(lái)調(diào)整,具體怎么調(diào)整要看當(dāng)時(shí)你怎么入賬