你好,開具的都是專票嗎
A代B向C買一批原料。 1. A付錢給C(100元含稅),C開發(fā)票給了A; 2,A以付給C的一樣的金額(100元含稅)以轉(zhuǎn)賣的形式,賣給了B(但不開發(fā)票) 請(qǐng)問B入賬算成本時(shí),這批原料的金額是多少,是100元還是100/1.13
老師,咨詢一下:A公司自購原材料以后,送到B公司進(jìn)行加工,B公司提供加工服務(wù)并向A開具加工費(fèi)的發(fā)票?,F(xiàn)由A公司采購原材料,然后出售給B公司(A向B開具出售材料的發(fā)票),B公司收到材料加工后,向A開具材料和加工費(fèi)的發(fā)票(實(shí)際就是材料金額不變),結(jié)算價(jià)款就是A向B支付的加工費(fèi)(例如A銷售100元材料給B,并向B開具100元的材料發(fā)票,B收到材料后加工,加工費(fèi)10元,B像A開具110元的發(fā)票。A實(shí)際像B支付10元加工費(fèi))。老師這種做法在稅務(wù)上能說通嗎。
B公司幫A公司代買商品,C公司報(bào)價(jià)80萬(三方溝通,A提前試用,不滿意退貨,C待A滿意后開票給B,B付款結(jié)算),最終定價(jià)會(huì)等A同意后調(diào)整開票,后續(xù),B收到商品,按照清單價(jià)格加價(jià)后賣給了A,A當(dāng)年試用1號(hào)產(chǎn)品滿意,C開給了B并且結(jié)算,問題,B當(dāng)年銷售的時(shí)候因?yàn)樯唐返膶?shí)際銷售價(jià)格不一定是80,所以銷售給A的同時(shí)沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn),而且等收到C的發(fā)票后做了相同金額的結(jié)轉(zhuǎn),第二年,C收到了A退回的商品那么B公司賬務(wù)要怎么處理,可以不影響利潤,涉及所得稅?是否可以直接反沖庫存,紅沖部分銷售發(fā)票退然后退錢給A
A公司(擔(dān)保方)是B公司(借款方)的銀行貸款擔(dān)保人,B公司還不上貸款,導(dǎo)致A公司的設(shè)備被銀行找C交易所拍賣了,拍賣價(jià)款用于償還B公司向銀行借的貸款。設(shè)備原值150萬,折舊20萬。由D公司(買方)以100萬拍賣取得。A和D公司簽訂100萬的交易合同,指定D公司把100萬價(jià)款轉(zhuǎn)給銀行歸還貸款。交易達(dá)成后,C交易所向A和D公司分別收取3萬服務(wù)費(fèi)。而A公司由于經(jīng)濟(jì)困難跟C交易所協(xié)商,C交易所同意減免1萬,只收2萬,而A還是表示無法支付,跟C交易所協(xié)商,C交易所改成從100萬的拍賣交易價(jià)款里扣除A應(yīng)付的2萬服務(wù)費(fèi)。 問:A公司是按100-2=98萬開專票,還是按100萬足額開具設(shè)備發(fā)票給D公司(買方)?
業(yè)務(wù)場(chǎng)景: A:委托方(自然人) B:受委托方(公司) C:客戶,購買方(自然人) A向某開發(fā)商購買車位(無產(chǎn)權(quán)),5萬元,已取得發(fā)票。 現(xiàn)假設(shè)A委托 B 向C收款5萬元,同時(shí),B充當(dāng)經(jīng)濟(jì)代理角色,向C收取1萬元服務(wù)費(fèi) 問題1:款怎么收?用B一次性直接向C收取6萬元? 問題2:B代收的5萬元是否可以直接公戶轉(zhuǎn)A個(gè)人賬戶? 問題3:給C的發(fā)票應(yīng)該怎么開?A開5萬,B開1萬? 問題4:A是否應(yīng)交稅?因?yàn)锳成本價(jià)5萬,現(xiàn)5萬賣出,無溢價(jià),是否增值稅及相關(guān)稅費(fèi)為0
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
老師 會(huì)計(jì)主管和下面的會(huì)計(jì)在一個(gè)辦公室好還是分開好
個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤總額嗎。累計(jì)利潤總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊(cè)的兩個(gè)公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計(jì)提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應(yīng)該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級(jí)中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個(gè)體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動(dòng)資金就是實(shí)繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應(yīng)付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個(gè)稅代扣代繳,然后還要按票才能計(jì)入營業(yè)成本/管理費(fèi)/銷售費(fèi)用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時(shí)候法人卡和操作員卡都要有嗎
C開給A的是專票,B沒有發(fā)票
A和B是集團(tuán)內(nèi)的兩家公司
B沒有發(fā)票,按照價(jià)稅合計(jì)列示
B能不能還是用除稅價(jià)計(jì),稅金部分費(fèi)用或其他形式計(jì)呢
你好,最好是不要,因?yàn)闆]有發(fā)票的