你好,可以做到福利費或者招待費里面的。
老師您好我們是餐飲公司,想問一我們幫公司開發(fā)票,實際客戶未消費,把款項退回給客戶了,這個賬務處理該怎么做啊
老師,我們有公司新設立了一家公司,但是新公司的一些收款手續(xù)還未操作好,就已經(jīng)有客戶購買了新公司的產(chǎn)品。所以客戶就直接把款項打到了我們現(xiàn)在公司是賬戶里,并且要求開票,可是這個產(chǎn)品是新公司的。請問這筆打到現(xiàn)在公司賬號的新公司業(yè)務,該怎么操作呢?
老師您好,請問公司收到的餐飲發(fā)票,其實是買禮品送客戶的,這個賬務怎么操作合適呢
老師好,請問公司是一般納稅人,購買禮品卡送給客戶,收到的專票可以抵扣嗎,怎么做分錄?
老師您好,我們購買了別的公司的禮盒,然后給領(lǐng)導送禮,對方給我們開了餐飲服務的發(fā)票,老師這個我應該怎么做分錄呢
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權(quán)投資的入賬價值時,那個40萬的現(xiàn)金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發(fā)票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數(shù)余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發(fā)生的業(yè)務了,沒有代開勞務發(fā)票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說只能繼續(xù)打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
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你好,老師,這種是屬于員工集體福利費嗎分錄怎么做啊
你好,對的是的,借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。
好的,老師請問如果是團建的費用是不是也可以做成這樣啊
你好對的是的是一樣的。