您好,百分之200的數(shù)據(jù)在哪里?
郭老師我今天那個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還沒做完,您指導(dǎo)我一下,就這么點業(yè)務(wù),這是我用科目余額表做出來的借貸方余額,但是對于,每個數(shù)據(jù)塡到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面,現(xiàn)在完全是懵的,說白了,就是不會塡資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,本年利潤在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里啊,黃色的部分,不知道塡哪里
老師,這個利潤表數(shù)據(jù)很合理,然后資產(chǎn)負(fù)債表不合理,利潤表是這個1月份的數(shù)據(jù),然后這個資產(chǎn)負(fù)債表是公司成立以后到這個1月底的余額,是不是不能用這個資產(chǎn)負(fù)債表的累計余額去除以當(dāng)月的銷售額的,這個比例會不正常,我奇怪怎么會出來百分之200的數(shù)據(jù)
老師,經(jīng)理給的數(shù)據(jù),利潤表管理費用本期金額填列為負(fù)數(shù),這個是什么意思呢?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項目期初-7萬,期末—200萬,利潤表凈利潤累計金額—50萬,這2個表金額是不是勾稽不上呢
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表提示不平,然后用除二法找出來未分配利潤有借方余額就是除二后的金額,這個未分配利潤借方不是可以有余額的嗎?代表的是公司虧損,怎么就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢有什么關(guān)系的這里面,需要怎么調(diào)
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了,這個怎么處理呢
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎(chǔ)班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發(fā)出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業(yè)務(wù)),是這樣做賬嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農(nóng)業(yè)局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉(zhuǎn)給用戶。賬務(wù)處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務(wù)費。都已經(jīng)交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發(fā)票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業(yè)滿5年,可以報考今年的中級嗎
應(yīng)付賬款可以在什么情況下可以再調(diào)把數(shù)值調(diào)低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風(fēng)險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達到30%就可以股東分紅?
那個應(yīng)付賬款/收入,就是表格中的203%,老師幫我看一下,資產(chǎn)負(fù)債表的那個百分比都是除的上面的收入
您好,兩個數(shù)據(jù)之間沒有直接關(guān)系,可能采購后沒銷售