你好,學員,就是本期沖回了管理費用的 學員,這個勾稽不上的
老師,三大報表的勾稽關系?我感覺我的資產負債表和利潤表不匹配。資產負債表未分配利潤期初數額加上利潤表當中利潤的累計額應該等于資產負債表的期末數額。但是我的資產負債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現金流量表跟這兩大報表的勾稽關系。是什么?
老師,經理給的數據,利潤表管理費用本期金額填列為負數,這個是什么意思呢?資產負債表未分配利潤項目期初-7萬,期末—200萬,利潤表凈利潤累計金額—50萬,這2個表金額是不是勾稽不上呢
老師,想問個問題,我們1月分紅50萬,從那個月開始,資產負債表和利潤表勾稽關系就不對,差額50萬,也就是說資產負債表的未分配利潤期末-期初,比利潤表凈利潤少了50萬,這個怎么回事,要怎么調整呢?
老師,我的資產負債表的未分配利潤年末數是1614萬,未分配利潤期末—期初金額為800萬,對應我的凈利潤是800萬,我用利潤表去調資產負債表,怎么調呢?!
資產負債表,未分配利潤的期末剪年初等于利潤表,凈利潤本年累計金額對吧,那我這個為啥資產負債表期末減期初未分配利潤的金額?跟利潤表的本年累計金額的凈利潤不一樣啊,利潤表的本年累計金額凈利潤多是哪兒?弄錯了嗎
跨年的憑證發現預付賬款入錯了應付賬款,怎么調整過來?
老師,我們公司現在的項目是工業園區修廠房。我是按照建房來設置科目呢,還是按照建筑業工程施工設置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進紙張,款項一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業務,我們單位去年剛開始運行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經支付完了,今年讓開發票的時候,這家公司已經注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費退費到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區的做了:僅銷售預包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應該怎么辦呢?
如果是進價A產品是352,B產品是298,組合售價賣1362,開發票各自銷售收入多少?怎么算
你好!什么情況下需要做無票收入?
老師,是不是前期計提多啦,沖回的情況,有負數產生?
你好,學員,是的,你說的很對的