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老師,小規模上季度普票開成3%,按照3%稅率申報納稅了。現在更正申報按照1%交款退稅,做賬的時候是把多余2%稅率的金額轉入營業外收入還是直接按照1%的稅率做賬,開錯稅率的發票就不管它了

2022-02-10 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-10 12:34

同學你好 直接按照百分之一來做就行

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同學你好 直接按照百分之一來做就行
2022-02-10
你好,你不需要交稅的話,免稅的稅額系統默認的是3%,這里不用修改,因為系統沒有1%的稅率,賬上還是按照1%來做
2023-10-06
發生業務直接安1%的做就可以
2022-01-02
你好 ;? 你做賬 按你開票1%來做賬的;? ?申報直接報10欄次 里面減免? ?
2022-01-06
根據您提供的信息,現在小規模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業外收入應為99元(100 - 1)。
2024-01-25
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