新年好,是當時已經做了無票收入分錄的意思??
老師,我7月份做進賬里的費用發(fā)票,是對方稅務局代開的增值稅普通發(fā)票,當時公賬付款的,現(xiàn)在8月份對方說開錯發(fā)票了,要拿回重開,我該怎么做,發(fā)票已經做賬并裝訂了
你好,請問我們門店零售,有一次12月份的款,當時款已付貨已發(fā)沒有要來發(fā)票,已經做賬并且結賬了,現(xiàn)在對方要開發(fā)票,應該怎么做
老師,18年付的貨款,4000,對方一直發(fā)票沒開來,現(xiàn)在催要 說已經做了無票銷售,不肯開發(fā)票,我們賬上怎么辦
材料已經入庫,但是發(fā)現(xiàn)有問題,扣供貨商貨款,對方發(fā)票就把扣款沒開,這樣該怎么做分錄?主要是我司的入庫單是已經做賬,并且是實數(shù),減少不了
公司銷售商品幾個月來都是不開票銷售,貨款還沒有收到,結算貨款的時候對方要求開票才結算貨款,之前銷售的時候已經入賬了,現(xiàn)在又開了發(fā)票請問怎么入賬
哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
老師,工商年報中財務報表數(shù)填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
老師,公司去年有暫估成本和費用,在匯算清繳前沖銷暫估嗎?還是可以繼續(xù)掛賬,等有發(fā)票了才沖紅?亅
老師,您好!為客戶報銷的機票,計入哪個科目
老師你好,企業(yè)對外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業(yè)所得稅及增值稅嗎?
你好 老師 我們買了一個二手設備10000 沒有發(fā)票 但是付款的人可以走無票報銷么? 可以建立固定資產卡片嗎
老師,企業(yè)將員工工資轉為由個體戶開具勞務費發(fā)票,取得28萬普通發(fā)票,于24年入賬了,現(xiàn)在準備納稅調增,繳納企業(yè)所得稅,那24年財務報表是否需要修改?
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊農業(yè)相關合作社或者公司,現(xiàn)在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業(yè)務應繳納增值稅稅額
是的,當時已經按照無票收入做賬了
你好,需要先把無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。
當時是很多無票收入?yún)R總一起做的賬,現(xiàn)在是把今天需要開票的金額部分紅沖嗎
你好,需要先把無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
之前是匯總了所有的無票收入一起做的一個憑證,現(xiàn)在是其中一部分需要開發(fā)票。是只紅沖這一部分嗎?紅沖的分錄應該怎么做
你好,把其中一部分需要開發(fā)票的紅沖。紅沖收入分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師我可以用負數(shù)的借主營業(yè)務收入,應交稅費來沖嗎
你好,也可以這樣沖銷 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額