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稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發生額填寫的時候做嗎

2022-01-26 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-26 11:23

你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用

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快賬用戶9109 追問 2022-01-26 11:30

抵減時是什么意思,增值稅申報的時候填本期發生額的時候嗎,但是本期發生額填進去,如果沒有實際抵減,報表里會留在期末余額里面,實際抵減的時候期末余額才會減少

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齊紅老師 解答 2022-01-26 11:30

增值稅申報的時候填本期發生額的時候

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快賬用戶9109 追問 2022-01-26 13:21

填本期發生額的時候做抵減分錄是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-26 22:59

你好,對的,你的理解是對的

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相關問題討論
對的同學你的理解是正確的
2022-01-26
對的 是需要抵扣的時候填寫
2022-01-26
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2022-01-26
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅80;貸:管理費用280 不是紅字 要是記紅字要寫在借方?
2021-02-24
您好 3.借:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
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