你好,你也可以結轉到結轉到轉出未交增值稅
老師您好,我想問一下財產和行為稅納稅申報表中,計稅依據那欄填什么數據?在賬上看哪個科目的數?
稿費個稅的計算公式,麻煩給我個
老師我們是租賃廠房出去,租的公司水電費我們是不是可以開水費和電費發票給他們?開專票?
咔咔老師,請問,現在小規模納稅人增值稅優惠政策是什么
老師您好!A公司承包加油站,我公司與A公司簽訂了合作協議,共同經營。需要改造才能正常運營,我公司為此購買的加油設備、辦公設備、宿舍床鋪、食堂設施等,怎么做分錄?謝謝
老師你好,請問一下我們公司收到工傷報銷的款應該怎么做賬務處理呀
老師什么車免購置稅了?
納稅人等級為A級是啥意思,之前都是B級、突然就變了,為什么啊?是稅局盯的緊了嗎
老師:購買的erp軟件我計入無形資產對嗎?
老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額9850元還是2800元
就是當月申報抵扣,借:應交稅費-應交增值稅減免稅款,貸:管理費用,然后借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅減免稅款么?
可以的,可以這么做的。
一般是怎么處理,就直接放在應交稅費-應交增值稅減免稅款里,余額不用去管,可以嗎
你看一下你每個月的銷項稅額和進項稅額結轉嗎?如果他們結轉的話,你就結轉,他們不結轉也不結轉。
好的,沒有結轉的情況下是不是就是會有余額在那里,但是實際上申報的時候抵扣了,是這個意思嗎
你好是的,是這么做的。
因為不抵扣,也不需要做賬務處理的。
不是,上一任會計是申報的時候抵扣了,但是沒有結轉的分錄,你的意思是只有抵扣了就需要結轉到應交稅費-未交增值稅這個科目嗎?
你好,我的意思是如果你平時不結轉,你只要抵扣了,做抵扣的分錄就可以的,不用結扎蓋狀就行,如果沒有抵扣的話,他不用做借應交稅,未應交增值稅減免稅款貸管理費用了。
意思就是只要抵扣了,做這個借:應交稅費-應交增值稅減免稅款,貸:管理費用分錄就可以,應交稅費-增值稅-減免稅款這個科目有余額也沒有關系,沒有抵扣就不用做這個分錄么?
對的,是的,是你做的。