對的 是需要抵扣的時(shí)候填寫
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費(fèi),做的分錄:借:管理費(fèi)用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280 貸:管理費(fèi)用 -280 ,到真正報(bào)增值稅時(shí),這筆280元填寫在增值稅報(bào)表減免稅后。計(jì)提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
每年支付稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,抵扣的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用,申報(bào)的時(shí)候填寫在附表4抵免了稅款,那科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額是不是一直在借方,假如支付了3年280,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額就是借方840?
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
那報(bào)表填寫進(jìn)去發(fā)生額280元,如果沒有抵扣,會(huì)在期末余額里面,也沒有實(shí)際抵扣呀
到底怎么處理
你填寫了發(fā)生額,沒有填寫實(shí)際抵扣金額,這個(gè)第二個(gè)分錄不用做。
抵扣的時(shí)候再做這個(gè)分錄。
這個(gè)280元可以算在進(jìn)項(xiàng)稅額里面,進(jìn)行加計(jì)抵減金額的計(jì)算不
你好不可以的,這個(gè)屬于減免稅款。