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老師,繳納稅控盤的服務費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現金280 借:應交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應交稅費-減免稅 280 應交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎

2021-09-16 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 09:29

你好,沒錯,會計分錄就是這么做的。

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你好,沒錯,會計分錄就是這么做的。
2021-09-16
您好 3.借:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
對的,是的,是這么做的。
2023-09-22
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅80;貸:管理費用280 不是紅字 要是記紅字要寫在借方?
2021-02-24
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2021-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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