您好,是這個(gè)的,但是有一個(gè)政策,個(gè)人出租房屋是4%的稅率
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對(duì)外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對(duì)外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
2021年公司的房產(chǎn)20000平方米,房產(chǎn)原值是2000萬,其中有3000米出租出去,年租金90萬,那我是不是既要從價(jià)計(jì)征也要從租計(jì)征。(從價(jià)計(jì)征70%)計(jì)稅公式為 (2000/20000*17000)*0.7*1.2%+90*12% 這樣算對(duì)嗎
房產(chǎn)稅按從價(jià)計(jì)征--按房產(chǎn)原值*(1-扣除率)*1.2% 和從租計(jì)征,--租金*12%,目前這個(gè)階段房產(chǎn)稅還是這樣嗎,6%優(yōu)惠政策,還有沒有
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對(duì)外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款和滯納金,有一部分申請(qǐng)了留抵抵欠,一部分對(duì)公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會(huì)贊助費(fèi)后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報(bào)企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報(bào)。個(gè)人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報(bào)個(gè)稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時(shí)停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時(shí)的員工工資應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請(qǐng)問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請(qǐng)問我怎么做賬,還是用在建工程就不對(duì)了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈(zèng)財(cái)務(wù)費(fèi)用。現(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。那我原來報(bào)的第四季度財(cái)報(bào)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?
從租計(jì)征。是12?還是6?我記得6是疫情優(yōu)惠,現(xiàn)在22年還是這個(gè)政策?
從組計(jì)征是12%的稅率
老師,意思就是我們22年,就是從租計(jì)征,就是按12交房產(chǎn)稅?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的