你好,你們這個計入收入的話,沒問題的
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發票 就是借管理費用物業管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個是不是可以通過其他應付款-暫收款項來入帳哦?收到該單位貨款時,借:銀行存款,袋其他應付款-暫收款,幫他支付時,就借其他應付款-暫收款,袋:銀行存款
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應付款—**人。打給對方是:借:應付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發票,我會計處理,借:管理費用貸:應付賬款**單位。可是其他應付款—**人還掛著賬怎樣處理?數額大。
你好老師,我們單位電費是兩家承擔,每月電費交到我們單位掛賬其他應收款,發票拿回來我單位支付全額電費 借 銀行存款 貸 其他應收款 發票入賬 借 管理費用 貸 銀行存款 其他應收款掛賬除了走營業外收入還有其他沖賬方法嗎?
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
收到的匯票利息兌貼發票78萬,有發票可以在匯算清繳全額扺,不用調增的是嗎
請問員工拿了兩張打的費400元,其他票據都沒,問他是什么的打的費也不說,這個還能給 報銷嗎?
老師,請問個體戶申報所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規模納稅人,本月已經開了24萬的發票,現在有個問題來了。老板現在資金緊張,和對方協商一致,對方先付款51萬給我們,這51萬的發票我們三,四季度分別開出來,避免增值稅,請問這種操作合規嗎?
車輛上牌補貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請問調表不調帳, 利潤表調成本,資產負債表是不是也需要調應付賬款?
公司賬面上2023年預付賬款 A公司2000萬,現公司要求紅沖2023年的發票,再提高單價重開發票,將預付賬款沖平,這種操作有稅務風險嗎?
老師, 請問一下 一般納稅人匯算清繳的時候 收到技術服務費應該叫什么成本 成本支出明細表里面,有銷售成本 勞務成本 建造合同成本
你好,進行所得稅調增,暫估收入填寫在哪里啊
還有其它辦法嗎?
你好,其他的辦法是,繳納掛往來,收到錢沖往來
如果電費發票是3000,我支付的時候按1000支付可以嗎?剩下的2000不入賬
你好,這個是可以的,學員
也就是發票數和支付數差額較大,稅務局查賬的時候不會有問題是嗎?
這個理論是按照發票入賬,實務中也有你那樣做的
我就想知道稅務局查賬會不會有問題,符合法律規定嗎?
這個不會特意查,但是如果你們公司有其他大問題,會細查你們公司
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利學員