你好,依描述,分錄是可以的
在受托方無力支付經(jīng)費(fèi)的時(shí)候, 1我們?cè)谌〉酶犊钇睋?jù)后 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費(fèi)后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 3在實(shí)際支付某單位后相 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費(fèi)用,該單位會(huì)把錢先打到我們賬上,我們?cè)賻退Ц丁_@個(gè)是不是可以通過其他應(yīng)付款-暫收款項(xiàng)來入帳哦?收到該單位貨款時(shí),借:銀行存款,袋其他應(yīng)付款-暫收款,幫他支付時(shí),就借其他應(yīng)付款-暫收款,袋:銀行存款
你好老師,我們單位電費(fèi)是兩家承擔(dān),每月電費(fèi)交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款,發(fā)票拿回來我單位支付全額電費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?
請(qǐng)鄒老師回答, 代收的時(shí)候,借:銀行存款(代收的金額),貸:其他應(yīng)付款—某某單位(代收的金額) 代付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款—某某單位(代收的金額),貸:銀行存款(實(shí)際支付的金額),主營業(yè)務(wù)收入(差額)還是沒有懂起,我收到時(shí)候是不是把其他應(yīng)付款的每個(gè)單位列明細(xì)嗎?黑多筆分錄,寫一筆
實(shí)繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網(wǎng)做公示就好呢
老師,法人讓我統(tǒng)計(jì)一下4月份的成本進(jìn)項(xiàng),看一下可以報(bào)銷多少金額,我怎么查下
老師,請(qǐng)問下怎么知道我們單位是不是小微企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達(dá)標(biāo),要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現(xiàn)在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費(fèi)用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發(fā)我一個(gè)嗎?
我想問一下,三角抵賬協(xié)議,和借款協(xié)議需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問我們給對(duì)方開了一張10萬的發(fā)票,對(duì)方退貨5萬。紅字發(fā)票申請(qǐng)單是誰申請(qǐng)?我們給開負(fù)數(shù)
稅務(wù)局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)付款了,也沒有退款。請(qǐng)問要怎么做賬務(wù)處理?相關(guān)分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿(mào)公司購進(jìn)價(jià)和銷售價(jià)差太大有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,稅務(wù)有一個(gè)房產(chǎn)土地稅?是什么稅?
好的。老師,辦公室購買飲用水屬于辦公費(fèi)還是其他商品和服務(wù)支出哦?
辦公室購買飲用水屬于辦公費(fèi)
老師,請(qǐng)問智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,也是入在建工程嗎?就是建設(shè)這個(gè)平臺(tái)來監(jiān)管檢查業(yè)務(wù)工作的,可以通過平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)情況
這個(gè)可計(jì)入無形資產(chǎn)
直接計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?
怎么做分錄哦?
是先計(jì)入研發(fā)支出完工再轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)嗎?
先計(jì)入研發(fā)支出完工再轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)