紅字信息申請表時是填銷售方
我想問下,我是購買方11月發票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發票不用認證吧
銷售方是稅務局代開的專票,購買方已經認證,現在需要開紅字,請問購買方開信息表的時候,銷售方這項如何填寫?
老師 請問一下我們是購買方 發生了銷售退回 我們要給對方開紅字信息表 但是對方當時給我們的發票是由稅務局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對方的信息嗎?
老師、我是購買方,現在有些發票已經認證需要退回給銷售方重開(銷售方在稅務局代開的專票)、我這里在天紅字信息申請表時是填銷售方還是填原來稅務代開的稅務局的名稱
稅務局代開的專用發票已抵扣,現在要開紅字發票信息表,銷售方那里是填稅務局還是填代開企業的名稱和稅號?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現在購買電器不是有補貼,公司現在想購買空調,如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調增可以嗎
老師你好,我們上貿易公司,向供應商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產品不能繼續生產轉銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發生有發票。
老師,請問一下小規模勞務公司可以開0個點的嘛?
我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設備的調試費應該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數據,剛接手建筑公司,1月份給異地開過發票,2.3.4月都沒有開過發票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦