你好,差額可以放到營業外收支里面。
老師您好,生產企業籌劃上市規范財務賬,公司會計賬的收入與增值稅開票收入有差異一般怎么處理的?比如會計賬收入是按實際銷售出貨確認收入5000萬,增值稅按開票收入是4000萬,增值稅申報收入是4000萬,外賬會計說不能有差異,不然稅局會問的,請問應該怎么做呢?
老師,請問賬面計提的增值稅和實際扣款的增值稅差一分錢該怎么調呢?沒有少計提,應該是四舍五入產生的差異
老師好,我新接的賬,應交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負數,我看12月份計提加計抵減(10%)和實際銷項的10%有差,這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發生的銷項稅額有差,我算了,更有好是每個月差的金額,請問,這個賬我應該怎么調一下
#提問#老師 開具增值稅專用發票稅額和增值稅申報報表里面的增值稅稅額,有差額,多或者少1分、2分錢,賬面上該怎么處理?會計分錄、摘要怎么寫?
老師您好,季報增值稅的時候,由于小數點四舍五入差異,導致實際扣繳的增值稅比賬上計提的多了一分錢,請問老師如何進行賬務調整?
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
我們借方是預收賬款,這個數比較靈活,可以把預收賬款和增值稅同時加一分嗎
你好,可以的,可以這么做。