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老師您好,生產企業籌劃上市規范財務賬,公司會計賬的收入與增值稅開票收入有差異一般怎么處理的?比如會計賬收入是按實際銷售出貨確認收入5000萬,增值稅按開票收入是4000萬,增值稅申報收入是4000萬,外賬會計說不能有差異,不然稅局會問的,請問應該怎么做呢?

2021-12-15 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-15 15:34

同學你好 按照實際業務來做就行了

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快賬用戶7426 追問 2021-12-15 15:51

稅務局問為什么有差異怎么答呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 15:59

同學你好 按照實際的來做 不能有差異

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同學你好 按照實際業務來做就行了
2021-12-15
您這種屬于增值稅收入大于所得稅收入。不用特別處理。正常繳納增值稅,正常確認會計收入。
2020-09-22
這個需要一致,一般情況下需要一致,你可以滿足收入定義就開普通發票, 不管對方要不要發票, 正規處理是這樣,不正規就是都延后確認收入賬上也后面做收入,開發票做收入
2020-09-08
你好 開票的部分 還是按發票來 開的1%就是1%
2023-04-14
將自產、委托加工、購進的貨物對外無償贈送(或用于市場推廣、交際應酬等): 借:銷售費用、管理費用、營業外支出等 ?貸:庫存商品 ?? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 此種情形下,會計上不確認收入,按照賬面成本結轉庫存商品,從而會產生稅會差異需要進行納稅調整的
2024-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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