你好,發(fā)票不應(yīng)當(dāng)附在預(yù)付賬款分錄后面,發(fā)票應(yīng)當(dāng)作為1月份費(fèi)用分錄的附件
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個(gè)月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開(kāi)了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個(gè)分錄后面
老師:12月底預(yù)付了22年的報(bào)刊費(fèi)83元,記得預(yù)付賬款,發(fā)票附在了后面,1月份入費(fèi)用,后面附什么呀?
12月份的費(fèi)用,沒(méi)有給對(duì)方付款,但是發(fā)票已經(jīng)取得,可以先入賬,掛入應(yīng)付賬款可以嗎?那么憑證后面該付什么附件呢?
老師,月頭交的電費(fèi),月底開(kāi)的發(fā)票(物業(yè)都是月底統(tǒng)一開(kāi)票),支付電費(fèi)時(shí)直接入費(fèi)用了,發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)就附到當(dāng)時(shí)交費(fèi)單的后面了,這樣可以嗎?還是說(shuō)必須要先掛預(yù)付賬款,發(fā)票來(lái)在入費(fèi)用下預(yù)付款
老師,繳納一年的物業(yè)費(fèi)已經(jīng)進(jìn)行每月分?jǐn)偭耍l(fā)票付在第一個(gè)月了,后面的月份記賬用附件嗎?附什么?
老師好,24年12月少計(jì)提啦工資一萬(wàn)多,24年匯算清繳還沒(méi)有做,現(xiàn)在如何補(bǔ)提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團(tuán)是什么意思?電子稅務(wù)局上的
有以前年度取得一張進(jìn)項(xiàng)普票,兩百多塊錢,當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用,對(duì)方單位涉嫌開(kāi)票異常,我們?cè)谶@次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對(duì)嗎?
2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷嗎?必須要在5月31日前報(bào)銷完
老師就是視頻號(hào)上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見(jiàn)導(dǎo)出來(lái)的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號(hào)平臺(tái)還沒(méi)有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號(hào)小店里面來(lái),這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報(bào)銷單誰(shuí)簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對(duì)方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開(kāi)的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒(méi)有幾筆賬
老師:發(fā)票是12月份取得的,那預(yù)付賬款后面附什么呢?
你好,預(yù)付賬款后面就是銀行回單作為附件?
12月份發(fā)票就開(kāi)出來(lái)了,也不能附在后面,也要放在1月份,是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。