0 不交稅顯示這個(gè)的 不是負(fù)數(shù)
你好,老師,所得稅四季度的申報(bào)表,應(yīng)納稅額減去,符合小微企業(yè)的扣除額,小于一季度預(yù)繳的金額,在申報(bào)表的16行 本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額那一行顯示應(yīng)退金額嗎? 我填報(bào)完在這一行什么也沒顯示,對(duì)嗎? 請(qǐng)老師幫忙
老師請(qǐng)教一下申報(bào)表所得稅季度報(bào)表 企業(yè)所得稅累計(jì)的嗎?我上季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額報(bào)多了 所得稅多交了前兩季度累計(jì)600多,12月份申報(bào)最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢
你好老師,以前月份都是交所得稅,這個(gè)季度計(jì)提所得稅是負(fù)數(shù)而且金額很大,這季度在報(bào)稅時(shí)全年應(yīng)交所得稅遠(yuǎn)低于本年實(shí)際繳納的所得稅,但在報(bào)稅時(shí)沒有提示退稅,顯示本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為零,正常嗎?
老師 請(qǐng)問一下 我 21年虧損13萬 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬 。 我現(xiàn)在申報(bào)2023年一季度季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào) ,顯示我公司就是按照23萬的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補(bǔ)以前虧損呢? 可以用以前虧損來減掉一點(diǎn)應(yīng)納稅額嗎?在哪個(gè)表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
老師,請(qǐng)問一下,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)表中最后一行30(十)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(FZ1+FZ3)顯示金額為1.21元,這個(gè)1.21元是我匯算清繳后需要交的企業(yè)所得稅款嗎
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個(gè)月分開開 票 增值稅不用交 要交個(gè)稅吧?有成本和費(fèi)用的話 就可以降低個(gè)稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數(shù) 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產(chǎn)汽車,結(jié)轉(zhuǎn)完之后是凈收益,賬務(wù)處理做分錄入營業(yè)外收入,但我們申報(bào)增值稅申報(bào)表不是做了不開票收入嗎,那我現(xiàn)在利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對(duì)嗎?
老師:房地產(chǎn)公司出售房屋給個(gè)人契稅由誰來繳納
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現(xiàn)在是沒有工資開銷,0申報(bào),銀行流水也沒有,財(cái)務(wù)軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問個(gè)人借款給公司,利息大概收多少合理?請(qǐng)問個(gè)人要納稅嗎?
貿(mào)易企業(yè)一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進(jìn)3%農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個(gè)人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請(qǐng)問股東實(shí)繳的注冊(cè)資金100萬如果日后要注銷公司,假設(shè)不欠任何債務(wù),賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實(shí)繳的注冊(cè)資本不用繳納個(gè)稅?
不交稅就是什么都不顯示對(duì)嗎?一季度有預(yù)繳額,接下來怎么處理呀
好,對(duì)的是的,匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅。