你好,自己隨便暫估一個(gè),只要不超過(guò)你的收入都可以。
公司2020年12月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)工程的票出去金額5萬(wàn)左右,裝修一個(gè)舞蹈室,包工包料的那種。是2020年8月份就完工了,12月份沒(méi)有讓賣材料的人去把材料票代開(kāi)回來(lái),缺少成本票?,F(xiàn)在少成本票,那我現(xiàn)在是不是要暫估這個(gè)成本:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,我想問(wèn)這個(gè)暫估,要加供應(yīng)商明細(xì)科目嗎
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢平掉呢。
老師,我們是建筑公司,12月份開(kāi)出了20萬(wàn)的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開(kāi)出來(lái),而且這個(gè)金額我也不知道是多少,也沒(méi)有進(jìn)度,該怎么暫估成本呢
老師,建筑公司,6月份有回來(lái)發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補(bǔ)一下,但是7月份的實(shí)際成本只有9萬(wàn),我忘記沖減的暫估分錄是30萬(wàn),如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤(rùn)表出來(lái)的本期營(yíng)業(yè)成本是-21萬(wàn),而且7月份沒(méi)有收入,這個(gè)怎么處理好呢
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開(kāi)了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒(méi)有收到錢,7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒(méi)有錢發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問(wèn)下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請(qǐng)問(wèn)4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問(wèn)題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開(kāi)開(kāi)票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒(méi)有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么寫好!
抖音來(lái)客明細(xì)在哪里查看。
那下個(gè)月收到發(fā)票要怎么做呢?還需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
那這么調(diào)整的話,是不是21年的費(fèi)用就記到22年了?
你好不是的,你發(fā)票到了之后,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做匯算清,交的時(shí)候還是屬于二一年的成本。
分錄怎么做呢老師?比如我暫估了15萬(wàn),次年發(fā)票到了發(fā)現(xiàn)開(kāi)了18萬(wàn)
比如你暫估的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。15 次年借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整15, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款18。