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老師,你好,我公司是建筑施工企業,我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸:應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發票沖暫估成本的時候我按照發票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發現是我暫估的時候暫估成本多了。我現在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。

2021-01-15 23:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 07:38

同學,你好。之前少沖回了,則編制一個調整分錄,繼續沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結賬,則走一下以前年度損益科目

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快賬用戶1032 追問 2021-01-16 10:19

我沖回,就導致A項目這個月的成本為負數了。怎么辦。

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快賬用戶1032 追問 2021-01-16 10:34

老師,我做了一筆沖銷8月暫估金額的分錄,然后按照正確的金額做了筆暫估分錄,結果科目余額表里面A工程的成本變成負數了。 是不是我在12月分做結轉成本的時候A工程應該少結轉一些成本。

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齊紅老師 解答 2021-01-16 11:18

金額不算太大,也以修改憑證,減少當期結轉

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同學,你好。之前少沖回了,則編制一個調整分錄,繼續沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉到主營業務成本,這個能
2025-04-05
你好;? 你這個有差異金額嗎 ? 你暫估的金額和你發票金額一致嗎? ?
2023-08-08
你好,你是準備做工資是嗎?借應付賬款,借主營業務成本負數, 借主營業務成本貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
你當時應付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
2023-08-08
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