你好 ; 你不含稅季度45萬普票是免增值稅的 。? 用你收入算增值稅。 不看你成本? ?
甲工業企業為增值稅小規模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業本年3月的應納增稅額。
土地增值稅清算的時候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業收到發票的時候,都是全額計入開發成本。收入是按不含稅金額確認收入,不含稅收入減去不含稅成本來算增值額?
老師好,小規模公司季度銷售收入不超45萬,增值稅轉營業外收入,這個增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報表的減免稅額是按3算的,開票軟件是按1算的
小規模服務類企業。 收入開票(含稅)38.5萬,銷售額,371287.13,增值稅1.371288萬 項目成本開票(含稅)8萬,金額79207.92,稅額,792.08。 營業收入算不算增值稅?營業成本算不算增值稅?
甲企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生下列業務:①以一批金銀首飾抵償欠付丙企業貨款價稅合計11.3萬元,并向丙企業開具增值稅專用發票。甲企業該批金銀首飾的成本為8萬元;若按同類商品的平均價格計算,該批首飾的不含稅價格為10萬元;若按同類商品最高銷售價格計算,該批首飾的不含稅價格為11萬元。②零售金銀首飾取得含增值稅銷售額10.17萬元,其中句括以舊換新首飾的含增值稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業務中,舊首飾作價的含增值稅金額為3.39萬元,甲企業實際收取的含增值稅金額為2.26萬元。要求:(1)計算甲企業以金銀首飾抵償欠款的增值稅銷項稅額。(2)計算甲企業零售金銀首飾的增值稅銷項稅額。
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
不好意思,我的意思是算企業所得稅的時候,營業收入是不是按不含增值稅收入?成本按含稅成本?
?你好? ;? ? ? 收入按不含稅來 寫的 。? 成本的話是的 按含稅? ?