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老師,我們是物業公司,屬于小規模服務業,今年6-9月的物業費是現金收取的,并且忘記在10月征期內申報增值稅,沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現在賬務應該怎么調整才能避免不交稅,還如實確認申報了呢?

2021-12-29 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-29 14:55

同學請如實申報 更正以前錯誤申報

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快賬用戶7502 追問 2021-12-29 14:57

電子稅務局網站不能更正增值稅,必須得去稅務局。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 15:26

那就拿著公章去大廳

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快賬用戶7502 追問 2021-12-29 15:27

是否可以在匯算清繳時,調整收入?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:15

你不是增值稅收入申報錯了嗎 更正申報越早越好 越晚企業信用評價扣分越多

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快賬用戶7502 追問 2021-12-29 16:16

我不想去稅務局改表,就想通過其他方法更正。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:41

正常是可以電子稅務局進行更正的 不知道你為什么更正不了

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快賬用戶7502 追問 2021-12-29 16:41

我操作時提示得去柜臺辦理

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:42

又或者你不想按照實際收入期間更正補交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:47

那就是更正顯示有稅吧 那只能去大廳了

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