您好 比如租用設(shè)備 房屋之類的
老師我想請問下,我們公司租了辦公室,店鋪,和員工宿舍,都有發(fā)票的,是不是就應(yīng)該都要交千分之一的財產(chǎn)租賃印花稅?那租車呢?謝謝
印花稅 1.老師我們公司是租車出去的,開的發(fā)票是經(jīng)營租賃 汽車租賃費(fèi)交不交財產(chǎn)租賃合同印花稅呢?2.其他公司開給我們汽車租賃費(fèi)我們作為成本交不交財產(chǎn)租賃合同印花稅?3.財產(chǎn)租賃合同印花稅是哪方交還是雙方交?謝謝
印花稅 請問老師哪些屬于要交財產(chǎn)租賃印花稅的?我們公司租房,租車都有發(fā)票的交嗎?哪方交?還是雙方交?謝謝
老師我們公司讓房東代開了辦公室房租發(fā)票,房東交了印花稅,我們公司還交財產(chǎn)租賃印花稅嗎?
你好,老師,我們公司租賃別人的設(shè)備,再租給單位,產(chǎn)生的收入,要交印花稅嗎?是按財產(chǎn)租賃合同交印花稅嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預(yù)繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
印花稅,老師我們餐飲公司,有租店鋪,和給員工租住房,交印花稅嗎?按照什么交?謝謝
按照財產(chǎn)租賃繳納 千分之一