您好!其實平時就要申報了
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,我們每個月按開票收入確認收入,年底了,需不需要把未開票的金額也暫估確認收入,一起申報增值稅?
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認方式(以前是以開票確認收入,申報增值稅),現(xiàn)在當月的加工收入要當月確認,即使當月未開票,這個未開票收入怎么做賬務(wù)處理和申報增值稅呢?
老師,我上個月預(yù)售的款項,這個月起每個月要確認收入,請問每個月增值稅也是按確認的收入來確認還是說上個月一次性確認,后面幾個月就不需要確認增值稅只是確認收入
老師,公司把商鋪出租出去,一次性收了3年(36個月)的租金,公司也按一次性開票給了客戶。增值稅次月申報,確認確認收入是不是按月確認收入呢,客戶也按月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好老師,發(fā)票項目名稱上是搬運設(shè)備它屬于租賃還是服務(wù)?像這種票規(guī)格型號、單位、數(shù)量和單價都沒有,可以嗎?
我想問一下,員工如果工資1萬,只扣除社保(正常扣除)公積金(最低扣除),按道理應(yīng)該需要繳納個稅,也沒有做專項附加扣除,為什么有些員工需要繳納個稅,有些員工不需要繳納個稅,個稅系統(tǒng)出現(xiàn)這種是什么情況
請問,5月份退稅勾選后,增值稅附表25欄無數(shù)據(jù),需要手動填入么?影響5月申報增值稅報表么?用不用等到系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)后再申報5月增值稅報表?
2024年工會經(jīng)費每月按0申報,2024年搞匯算清繳的時候可以調(diào)增工會經(jīng)費嗎?如果調(diào)增了工會經(jīng)費有什么影響
老師,你好,我們公司從村里租來一塊土地裝了光伏,地面轉(zhuǎn)租出去給其他公司種農(nóng)作物了,轉(zhuǎn)租我們公司需要交什么稅費?
甲公司投資乙公司,直接備注投資款就算完成實繳了嗎?甲公司比乙公司認繳資本少沒事吧?
請問在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)24年三季度公司收入比增值稅收入少報了50000元,怎么處理?
老師,建筑安裝服務(wù)是9和點的稅率嗎
當月開進來的運輸發(fā)票必須當月做賬嗎,普票
老師?,我這邊有5筆無發(fā)票費用共計3580元,匯算清繳應(yīng)填寫在30行,但是里面有賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額,調(diào)減金額,麻煩你幫我看一下,怎么填
好的,我公司今年6月份開業(yè),前期認證抵扣了好多發(fā)票,到12月份還有留抵稅額,沒有交過增值稅,這樣可以嗎?
你好!可以是可以,只是有風險
那我還有留抵,交不了稅怎么辦好,我也想交點稅
您好!今年已經(jīng)沒辦法了,已經(jīng)認證了