你好,1需要的.2單獨入賬。窗扇做好再入賬3.同學你好 1.借庫存商品 貸生產成本 2.借工程施工 貸庫存商品 3.借工程施工 貸應付職工薪酬 4.借應收貸主營業務收入貸銷項 5.結轉成本結轉損益
老師您好,請教您一些問題:1、門窗制造業 生產車間發生的制造費用:房租,電費、低值易耗品以及工資,需要每個月結轉成本嗎?2、門窗廠制造的窗框已經出庫安裝,未生產窗扇,會計怎么核算?窗框需不需要做庫存商品?還是等窗扇做好一起再做庫存商品?3、已經出庫安裝的窗框怎么入賬呢?分錄怎么做?
某企業2021年10月份發生下列經濟業務:(1)購入原材料一批,價款50萬元,增值稅6.5萬元,貨款已付,材料驗收入庫。(2)銷售產品一批,價款100萬元(不含增值稅),產品已發出貨款尚未收到。(3)購入不需要安裝的設備一臺,價款20萬元,增值稅2.6萬元,包裝費1000元,運雜費4000元(取得運輸部門專用發票),全部款項用銀行存款支付,設備交付使用。(4)該公司轉讓交易性金融資產凈收入4.5萬元,款項已經存入銀行。(5)從銀行取得3年期借款50萬元,準備用于購建廠房。(6)售出產品一批,價款180萬元,增值稅23.4萬元,款項已經收妥入賬。(7)生產車間報廢設備一臺,原價50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設備清理完畢。(8)用銀行存款償還短期借款本金80萬元及利息4萬元。(9)提取現金80萬元,當日支付職工工資。(10)期末進行工資分配,其中生產人員70萬元,車間管理人員3萬元,廠部管理人員7萬元。寫出會計分錄和具體金額請問怎么寫
分錄題天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發采用實際成本法,2x21年12月份發生以下經濟業務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應交稅費”、“生產成本”“庫存商品”“其他業務收入”“其他業務成本”等賬戶須寫出相應明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現金支票支付;2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設備安裝完畢,經驗收合格交付使用,結轉工程成本;4.以轉賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業;6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:7.計提本月上述借款100萬元的借款利息;8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅)下面還有題,一會發,都是一道題謝謝分析
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業所得稅,沒進所得稅費用,現在在2024年的賬里調整,分錄怎么寫
凈資產怎么算 如何求凈資產
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經營的個體工商戶被客戶要求開發票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項成本費用沒有發票,只有收據,人工費用也沒有憑證,營業所得稅能扣除這些費用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產然后發出給客戶,那我們是借:發出商品,貸:原材料,結轉成本借:主營業務成本 貸:發出商品#是不是這樣
老師,假設員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫社保,假設員工4月工資5500,單位承擔醫社保1039.48,個人承擔部分是432.32,4月份個稅假設要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿公司,委托其他工廠加工產品,賣給客戶,由于質量問題,酸奶質量粘度不夠,客戶退貨,由于保質期短,來回的運費也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業外支出,還是管理費用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
老師,還是不懂…?制造費用結轉的分錄怎么做?為什么要做工程施工呢?怎么會有應付職工薪酬呀,還是沒有弄明白
老師能再說得明白點嗎?謝謝