你好,這個是這么做賬的,借應交稅費應交增值稅進項稅額,借財務費用(負數)
銀行轉賬手續費,是根據銀行回單就可以計入財務費用-手續費里面嗎?需要發票什么的嗎?我們公司有個銀行保理賬戶,當時發生手續費時根據銀行回單已經計入財務費用,后期手續費銀行給開了增值稅專用發票,該如何記賬啊
7月份的銀行手續費價稅合計484元計入了財務費用手續費已入賬借:財務費用484貸:銀行存款484,年底開了銀行給開了手續費的發票。要沖銷之前的賬務重新做嗎
銀行扣手續費的時候已經做財務費用了,后面又有手續費開了專用發票回來,怎么做賬。
銀行手續費年底一次性開了專票,如何做賬。平時根據銀行扣款單已做了財務費用的。
老師,根據銀行回單做了借財務費用,貸銀行存款,開回了手續費的專票怎么做賬呀?謝謝
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
就只沖進項那部分是嗎
對,只沖銷進項稅額部分就可以。
當時做帳的時候:借 財務費用 貸 銀行存款 收到專票了 借 進項稅額 借 財務費(負數)為什么不做到貸方
這個做貸方的話,就怕你軟件取數的時候不正確。