你好,未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,銷售額是填不含稅收入
1、請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入申報(bào)時(shí)應(yīng)該填不含稅收入金額還是含稅金額? 2、按照小規(guī)模優(yōu)惠政策增值稅稅率1%,計(jì)算不含稅收入公式是含稅金額除以(1+0.3)還是除以(1+0.1)?
請(qǐng)問(wèn)一下,未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,銷售額是填不含稅收入還是含稅收入
12月份未開(kāi)票收入不含稅銷售額是1000,如何申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的收入是不是填不含稅銷售額?還是填含稅的?
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬(wàn),填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開(kāi)票收入2.3萬(wàn)填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開(kāi)票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒(méi)遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
如果是廢品收入 也是貨物及加工修理修配勞務(wù)里面的嗎
如果是廢品收入,屬于銷售貨物
也是13%稅率嗎
一般納稅人13% ???小規(guī)模1%
請(qǐng)問(wèn)一下 飛機(jī)票 火車票 這種 勾選平臺(tái)不能抵扣的 請(qǐng)問(wèn)要怎么操作
計(jì)算抵扣, ①取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; ②取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9% ③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額:鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
做賬的時(shí)候計(jì)算抵扣 那發(fā)票勾選平臺(tái)不能做抵扣 報(bào)稅的時(shí)候 怎么做呢
發(fā)票勾選平臺(tái)不勾選的,計(jì)算抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅是不是按銷售收入不含稅申報(bào)
印花稅按銷售收入不含稅申報(bào)