同學(xué)你好,是的,一般情況下,是這么操作的,但是,各地稅務(wù)局要求略有不同,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn)。
老師,小規(guī)模納稅人,季報,百旺每個月15號之前清卡,10月份是先抄稅,再稅務(wù)局申報增值稅,最后清卡。因為是季報,11月份沒有增值稅申報,那就是先抄稅,然后就直接清卡?
老師好!小規(guī)模季度報稅。10月和11月仍然為小規(guī)模。12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么,在12月份,在沒有報10月和11月稅的情況下。我可以直接匯總,然后直接清卡嗎?到1月份了再去報10月和11月的稅及12月一般納稅人的稅嗎?
老師請問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因為客戶需要在12月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計入到12月份呢?因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發(fā)票的進項
10月~11月是小規(guī)模納稅人,12月變成一般納稅人。為什么現(xiàn)在報過小規(guī)模納稅人增值稅申報表之后,就無法認證12月份的發(fā)票了
老師,請問一下,公司10月份是小規(guī)模納稅人(1%),11月1號升為一般納稅人(13%)。11月份紅沖10月份一個點的發(fā)票后。后面報稅12月份怎么處理?12月份報11月份的時候是銷項減進項。
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅