你好,你的這種情況11月份還要開票,而且開13%稅率的發(fā)票稅額大于紅沖1%的稅額才行,否則,系統(tǒng)自動會轉(zhuǎn)到納稅異常處理,轉(zhuǎn)給主管分局。
老師我是一家小規(guī)模納稅人的商貿(mào)公司,7月份成立,9月份購入水泥,10月份銷售水泥(已開1%的銷項(xiàng)普票),預(yù)計(jì)11月升為一般納稅人,9月份購入水泥可不可以在11月開成13個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
老師好!小規(guī)模季度報(bào)稅。10月和11月仍然為小規(guī)模。12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么,在12月份,在沒有報(bào)10月和11月稅的情況下。我可以直接匯總,然后直接清卡嗎?到1月份了再去報(bào)10月和11月的稅及12月一般納稅人的稅嗎?
小規(guī)模11月份開的1%的發(fā)票,12月份轉(zhuǎn)一般納稅人之后,因發(fā)票有誤,把11月份開的發(fā)票紅沖后,現(xiàn)在申報(bào)12月份,申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?申報(bào)表稅率沒有1%稅率
請問12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,當(dāng)月紅沖了11月份小規(guī)模三個點(diǎn)的發(fā)票,這個負(fù)數(shù)稅額抵12月份的銷項(xiàng)稅額,怎么做會計(jì)分錄?
老師請問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計(jì)分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊?,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(Asone)申報(bào) ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報(bào),請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
12月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),一定考慮到那部分紅字稅額,已經(jīng)從銷項(xiàng)里減去了。
好的,然后請問這個增值稅表格怎么填寫?
你開完發(fā)票,系統(tǒng)自動都提取了,附表一都會自動顯示,除非你們有未開票收入,需要手工填。
好的,謝謝老師
不客氣。感謝您對我的回答做出評價(jià)。