你好? ?認(rèn)證提示什么呢 或者作廢小規(guī)模的申報(bào)表
11月升級為一般納稅人了,什么時(shí)候申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅.11月需要申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅季度報(bào)表嗎?
10月是小規(guī)模納稅人,11月是一般納稅人。 在11月申報(bào)10月稅款時(shí),有10-12月小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,截止申報(bào)日期23年1月,我在11月申報(bào)并繳費(fèi)了有什么問題嗎?
小規(guī)模納稅人變更成一般納稅人12月1號生效,那10--11月份的增值稅和所得稅怎么申報(bào)?
您好!我公司9月份注冊小規(guī)模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現(xiàn)在要到大廳申報(bào),我需要帶什么,10月份的小規(guī)模納稅人申報(bào)表做好了,現(xiàn)在不知道11月份一般納稅人申報(bào)需要什么
公司剛成立,10月份進(jìn)行稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但沒有銷項(xiàng)。1月份納稅申報(bào)按小規(guī)模申報(bào)還是一般納稅人申報(bào)?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報(bào)嗎?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個(gè)月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(Asone)申報(bào) ,原來,南京銀行也沒有要求再這個(gè)平臺申報(bào),請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個(gè)不同月份出貨,每次出貨一個(gè)柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費(fèi)嗎
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計(jì)分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務(wù)可以寫福利費(fèi)嗎
老師,這個(gè)賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價(jià),取得乙公司60%的股權(quán),并于當(dāng)日起能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。合并日◇該廠房的賬面原價(jià)為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準(zhǔn)備30萬元,公允價(jià)值為800萬元。甲公司投資當(dāng)日"資本公積﹣﹣資本溢價(jià)"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當(dāng)日,乙公司凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為600萬元,公允價(jià)值為1500萬元。假定此項(xiàng)企業(yè)合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發(fā)生任何交易◇會計(jì)年度和采用的會計(jì)政策相同,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業(yè)合并,編制公司合并乙公司的會計(jì)分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,編制甲公司合并乙公司的會計(jì)分錄。
2.20x4年3月1日,乙公司通過換股合并取得了B公司70%的控股權(quán)。乙公司共計(jì)發(fā)行股票(債券)1500萬股,每股面值1元,合并日市場價(jià)格為每股2.5元。同時(shí),乙公司以銀行存款支付發(fā)行過程中產(chǎn)生的傭金、手續(xù)費(fèi)等10萬元,支付與合并直接相關(guān)的費(fèi)用5萬元。合并日,B公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2500萬元,其中,股本1500萬元,資本公積500萬元,盈余公積和未分配利潤分別為400萬元和100萬元。合并日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為3000萬元◇其中增值額500萬元為固定資產(chǎn)的評估增值。假定此項(xiàng)企業(yè)合并之前,乙、B兩公司之間沒有發(fā)生任何交易,會計(jì)年度和采用的會計(jì)政策相同,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。要求:(1)假定該合并為同一控制下企業(yè)合并,編制乙公司合并B公司的會計(jì)分錄;(2)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,編制乙公司合并B公司的會計(jì)分錄;(3)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,計(jì)算合并報(bào)表中確認(rèn)的商譽(yù)金額。
老師,如果企業(yè)注銷要不要查歷年所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)的?
年報(bào)已公示是上傳成功是嗎
認(rèn)證直接顯示的是一月份,但是按理說應(yīng)該是12月份的 因?yàn)橐呀?jīng)交了款了,所以小規(guī)模納稅申報(bào)表無法作廢
如果可以 認(rèn)證界面 截圖看下 確實(shí)無法勾選 只能去稅務(wù)大廳了
認(rèn)證界面顯示的是1月份的所屬期,無法選擇12月份所屬期,所以導(dǎo)致無法認(rèn)證發(fā)票 稅務(wù)回復(fù)只能本月先按銷項(xiàng)稅額繳銷款,下月再認(rèn)證,這樣是不是很不合理?
確實(shí)不合理 當(dāng)?shù)囟惥值幕貜?fù)么 是的話 若是紙質(zhì)專票 建議去稅務(wù)大廳一趟