您好,這個是之前預付房租了,當時沒有取得發票,計入預付賬款了, 然后現在發票到了,計入費用,進項稅,沖銷原先的預付賬款。
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,請問一次支付幾個月的房租,發票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
老師,請問,有筆分錄是這樣的: 借:管理費用-房租 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款-租賃費-XX公司 為什么是預付賬款而不是應付賬款呢?這是發票來了沒付款呢還是之前付了款現在發票來了呢
公司高層代墊的項目租金,已經報銷,目前未收到發票,賬務處理可以這樣做嗎 借:預付賬款-房屋租金 貸:其他應付款-XX 借:其他應付款-XX 貸:銀行存款-工行 發票來了 借:管理費用-房屋租金 貸:預付賬款-項目租金
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額9850元還是2800元
老師您好,我收到了一張發票,入賬并且抵扣認證了,現在對方說不合適,那我這邊應該怎么做紅沖呢
ETC的預付款如何9做賬
銷售自己工廠二手機器設備,開幾個點的稅
老師這個經營范圍的公司,能收到的進項票(成本票,)一般為哪些合規?
北京租賃自然人的房產做辦公室 承租方承擔稅點 去稅務代開發票發票稅點是多少 正常稅務大廳代開和代征點稅率一樣嘛 稅點高低和房產年限有關系嘛 和幾級土地有關系嘛
請問出口退稅率為0的產品是否需要視同內銷征稅,如何繳稅?和當月的增值稅一起申報嗎?
收到融資租賃售后回租免稅利息,借財務費用,貸什么科目長期應付款可以嗎
應收的經營租賃的房租計入哪個科目
老師如果購買辦公用品1000元,款已經銀行轉賬付了,未收到對方發票怎么入賬
之前預付房租那筆分錄應該怎么做呢
如果是一下子支付半年房租,不用分期嗎,直接一下子入管理費用?
借預付賬款,貸銀行存款
要按照權責發生制,分期計入管理費用,確認一個月的管理費用
比如預付了1--3月,3萬3個月,那就這三個月,每月都要記 借:管理費用1萬 貸:預付賬款1萬 是這樣嗎,那每月什么時候做分錄沖預付賬款呢
月末分攤計入即可
好的,分錄是上面我寫的那樣,對嗎
沒有進項稅的話,分錄沒有問題