你好,可以的,你正常交稅了,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
未開票收入在2020年12月申報(bào),2021.1月在申報(bào)表附一表未開票收入填負(fù)數(shù),假設(shè)2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報(bào)表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個(gè)數(shù)?請(qǐng)問要填寫哪個(gè)表格才能把這個(gè)數(shù)沖掉!
由于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵太多 我這個(gè)月想繳稅交不了 我可以在增值稅申報(bào)的時(shí)候 把今年合同簽訂但是未開發(fā)票的 收入申報(bào)在未開票收入那列嗎 繳納增值稅,申報(bào)未開票收入有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報(bào)表都申報(bào)了,不退的話,就申報(bào)未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報(bào)未開票收入 把留底為0,但是我賬和報(bào)表不去改了,下月初的時(shí)候 肯定是要把這個(gè)未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎
老師,我上個(gè)月有未開票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
請(qǐng)問老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報(bào)的未開票做負(fù)數(shù)填列?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,請(qǐng)問跟公司簽訂勞務(wù)協(xié)議的員工,怎么申報(bào)個(gè)稅?也是按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
工商年報(bào)海關(guān)減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營(yíng)補(bǔ)充信息存貨流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量,年初所有者權(quán)益營(yíng)業(yè)利潤(rùn),怎么填寫?
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對(duì)方紅沖了會(huì)計(jì),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時(shí)候,比如說excel表,我檢查了完一個(gè)單元格之后,我可能還是會(huì)忍不住再看一下它是否正確 我在網(wǎng)頁(yè)里做好篩選條件之后,導(dǎo)出來數(shù)據(jù)之后,有的時(shí)候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個(gè)好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應(yīng)收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請(qǐng)問 暫估入庫(kù)票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結(jié)轉(zhuǎn)需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫(kù)存臺(tái)賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個(gè)要怎么記?
這道題的D選項(xiàng),在明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值處已經(jīng)提到組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要將組成部分財(cái)務(wù)信息中識(shí)別出的超過這個(gè)臨界值的錯(cuò)報(bào)通報(bào)給集團(tuán)項(xiàng)目組
不要什么依據(jù)
你好,你們是銷售貨物的嗎?
銷售貨物的話可以用發(fā)貨單。